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集團(tuán)召開2024年內(nèi)部審計工作會議
發(fā)布時間:2024/4/10 14:35:03 作者:政工部
3月12日下午,集團(tuán)召開2024年內(nèi)部審計工作會議。集團(tuán)總經(jīng)理助理侯明學(xué),集團(tuán)總部、分(子)公司相關(guān)部室主要負(fù)責(zé)同志參加會議。
會議對集團(tuán)2024年度內(nèi)部審計工作計劃、主要管理指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行宣貫解讀,明確集團(tuán)內(nèi)部審計總體任務(wù)目標(biāo)。各單位對2024年度內(nèi)部審計主要內(nèi)容及工作思路進(jìn)行匯報。
集團(tuán)審計部對本年度重點工作、各單位內(nèi)部審計小組工作機(jī)制、內(nèi)部審計專家?guī)旃芾砉ぷ鞯确矫孢M(jìn)行部署,要求各單位做到管理標(biāo)準(zhǔn)化、考核清單化、責(zé)任主體化。
總經(jīng)理助理侯明學(xué)指出,內(nèi)部審計是國有企業(yè)管理中不可或缺的重要環(huán)節(jié),基本職責(zé)是及時發(fā)現(xiàn)問題,起到預(yù)防、監(jiān)督、警示作用。集團(tuán)各單位要緊緊圍繞集團(tuán)“效益提升年”總體任務(wù)目標(biāo),提高站位、加強(qiáng)認(rèn)識,高度重視內(nèi)部審計工作,進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部審計工作與日常管理工作融匯貫通、共同提升,為集團(tuán)高效能、高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。